陕建安装集团召开2023年内控培训会议


为全面提升上市公司合规管理水平,有效防范和控制企业发展过程中的各类风险。近日,陕建安装集团召开内控培训会议,结合集团“作风能力提升年”活动要求,旨在进一步加强内部控制体系建设,提升合规管理水平。陕建安装集团总会计师刘扬出席会议并讲话,财务部部长张凤婷主持会议。


2023年内控手册修订进一步明确与完善了内控组织架构,本着“提炼实质风险控制点,建立全流程闭环管控、内控原理与业务深度融合”的修订思路,结合实际工作及往年内控自评价、外部审计等监管机构意见,分析、研判内控缺陷,重新梳理制定了流程,打造出“目标、风险、控制”的三步型高效内控体系建设。

刘扬要求,一是要提高思想认识,重视内控建设,内控管理作为日常管理的重要抓手,决定了财务报表的真实可靠性;二是要发挥牵头作用,集团内控建设进入关键期,要明确财务部门在内控建设中至关重要的作用,夯实建设内容与成果;三是要严肃学习态度,要推动会议培训见实效,及时吃透内控精神,将学习成果转化为实际成效。

张凤婷指出,内部控制重在执行,执行力是内部控制有效运行的精髓,内控与我们工作息息相关。要在思想上重视执行力提升,使内控落实到行动;要将各项工作落实到位,跟踪到位,监督到位,使内控执行制度化、流程化、标准化;个人要注重培养业务能力和加强专业知识,培养良好道德品质,使作风能力双提升。
会上,财务部业务骨干针对各自负责工作进行培训讲解。
通过此次培训,与会人员对内部控制体系建设有了更深刻明晰的认识,进一步夯实集团内控体系建设工作基础,深度融合内部控制与经营管理,切实加强了集团内控体系规划、建设、运行和监督,达到以规范促实效、降低经营风险、提升管理水平的目的,为推动陕安高质量发展增添新动能。
陕建安装集团财务部相关人员,所属各单位内控负责人、内控专员、财务人员近百人在主会场或视频分会场参加会议。
